第1章 内部監査(インターナル・オーディット)とは何か 第2章 経営を支える内部監査 ──内部監査の今日的意義 第3章 企業組織における内部監査 第4章 内部監査一巡のプロセス 第5章 内部統制と内部監査 第6章 エンタープライズ・リスク・マネジメントと内部監査 第7章 コーポレート・ガバナンスと内部監査 第8章 グローバル内部監査 第9章 日本企業の課題と内部監査 第10章 内部監査のベストプラクティス
箱田順哉
はこだ じゅんや
プライスウォーターハウスクーパース パートナー・内部監査サービス日本地域責任者、あらた監査法人代表社員・公認会計士、慶應義塾大学大学院特別招聘教授(内部監査論)。 内部監査体制構築、コーポレート・ガバナンス、リスクマネジメント、企業グループ・マネジメント等のコンサルティング業務、および、内部監査のアウトソーシング業務に従事。
[著書]
『内部監査実践ガイド』(編著、東洋経済新報社刊)、『持株会社の実務』(共編著、東洋経済新報社刊)、『コーポレート・ガバナンスと経営監査』『新しい経営監査』『内部監査ハンドブック』『アメリカの会計原則』『国際会計基準ハンドブック』『英文財務諸表ハンドブック』(いずれも共著、東洋経済新報社刊)など。
[翻訳書]
『全社的リスクマネジメント フレームワーク篇』『全社的リスクマネジメント適用技法篇』『ビジネスリスク・マネジメント』(いずれも共訳、東洋経済新報社刊)など。